Добрый день!
ООО на ОСНО.
Обнаружили ошибку в 1 квартале 2020 г. : задвоили одну накладную со сч/ф к ней (Сумма 3322 , НДС 505,33).. В книге покупок - одна строчка, но с задвоенной суммой по акту и НДС.
Сделала сторно документа операцией вручную. Отразила НДС к вычету с отрицательными суммами.
В уточненную декларацию в доплист попадает задвоенная сумма сторнированного акта и верно сторнированная сумма НДС.
Как исправить данную ошибку? Может, что-то сделано неверно?
Заранее спасибо за ответ.