Уважаемые бухгалтеры, аудиторы доброе время суток!
Подскажите как действовать:
1) Например за орг.А числится кредиторская задолженность перед нами 15 000 руб.
Перечисляют нам 15 100 руб.
100 руб.- авансы полученные? Нужно ли выписывать сч-ф на аванс на эти несчастные 100 руб.?
2) Например за орг.А числится кредиторская задолженность перед нами на 30.06.12г. - 15 000 руб.
Перечисляют нам 03.07.12г. - 25 000 руб. по счету в котором написано "Предоплата".
Делить ли эти 25 т.р. на 15 т.р.-в погашение долга и 10 т.р.-авансы полученные (+выписать сч-ф на аванс).
+ 06.07.12г. перечисляют по счету 15 т.р. как погашение задолженности - учитывать как аванс полученный?
Т.е. предоплату по счету перечисляют раньше, чем погашение задолженности.
Очень жду ваших комментариев. Спасибо!